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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005169
Nro. de Timbrado
13954637
Monto de la Factura
₲ 111.354.900
Nro. de Orden de Pago
1500000666
Fecha de Orden de Pago
19-05-2020
Fecha Emisión Cheque
19-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.888.217
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 392.779
Retención IVA
₲ 3.036.952
Retención Renta
₲ 3.036.952
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPESA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80003112-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-25007-19-178911
Monto Contrato
₲ 2.018.448.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.018.448.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.900.596.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362815
Nombre de la Licitación
Servicio de mano de obra tercerizada para almacenaje y estiba de bolsas de cemento portland
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc