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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000018
Nro. de Timbrado
15837949
Monto de la Factura
₲ 143.131.015
Nro. de Orden de Pago
1203
Fecha de Orden de Pago
04-08-2023
Fecha Emisión Cheque
04-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.281.737
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 555.348
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 4.293.930
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MONTE ALEGRE S.A
RUC
80023892-3
Número de Contrato
300
Código de Contratación (CC)
LP-25007-19-184095
Monto Contrato
₲ 22.630.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.914.141.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.356.437.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369224
Nombre de la Licitación
Adquisición de fuel oil
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc