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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0037757
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            13150387
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 54.590.200
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            101
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            23-01-2020
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            23-01-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-01-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 51.419.997
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 192.555
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.488.824
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.488.824
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
        
                                    RUC
                            
            80003251-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            1
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25007-19-171963
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.480.179.550
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.480.179.550
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.356.322.448
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            349509
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Cubiertas para las Fabricas de Vallemi y Villeta
        
                                    Convocante
                            
            Industria Nacional del Cemento (INC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Inc
        