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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006045
Monto de la Factura
₲ 27.324.000
Nro. de Orden de Pago
207
Fecha de Orden de Pago
03-02-2023
Fecha Emisión Cheque
03-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.713.127
IVA
₲ 2.484.000

Retención DNCP
₲ 96.379
Retención IVA
₲ 745.200
Retención Renta
₲ 745.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMPUTER PLUS S.A.
RUC
80017504-2
Número de Contrato
4/21
Código de Contratación (CC)
LP-21001-21-198284
Monto Contrato
₲ 1.913.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.096.575.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.032.841.636

Datos de la Licitación

ID de Licitación
378250
Nombre de la Licitación
LPN 3PM/20 - MANTENIMIENTO DE MAQUINA DESTRUCTORA DE BILLETES Y BRIQUETADORA DE RESIDUOS BDS 100 - AD REFERENDUM
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay