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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007158
Monto de la Factura
₲ 17.202.000
Nro. de Orden de Pago
727
Fecha de Orden de Pago
16-06-2023
Fecha Emisión Cheque
16-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.187.864
IVA
₲ 1.563.818

Retención DNCP
₲ 60.676
Retención IVA
₲ 469.145
Retención Renta
₲ 469.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
100/2021
Código de Contratación (CC)
LP-21001-21-210152
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.625.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.870.967

Datos de la Licitación

ID de Licitación
394757
Nombre de la Licitación
LPN 19/21 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA SOPORTE TECNICO INFORMATICO PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay