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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005272
Monto de la Factura
₲ 15.488.000
Nro. de Orden de Pago
1101
Fecha de Orden de Pago
06-10-2022
Fecha Emisión Cheque
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.574.912
IVA
₲ 1.408.000

Retención DNCP
₲ 54.630
Retención IVA
₲ 422.400
Retención Renta
₲ 422.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
LP-21001-21-198750
Monto Contrato
₲ 420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.881.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.885.184

Datos de la Licitación

ID de Licitación
389189
Nombre de la Licitación
LPN 2/21 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO - AD REFERENDUM
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay