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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000421
Nro. de Timbrado
16646401
Monto de la Factura
₲ 136.545.950
Nro. de Orden de Pago
1321
Fecha de Orden de Pago
30-11-2023
Fecha Emisión Cheque
30-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.201.307
IVA
₲ 12.413.268

Retención DNCP
₲ 496.531
Retención IVA
₲ 3.723.980
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS JAVIER MEZA MONGELOS
RUC
6082012-8
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-22002-23-231202
Monto Contrato
₲ 1.486.079.262
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.251.920.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.218.530.584

Datos de la Licitación

ID de Licitación
431437
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas y Baños en varios Distritos del Dpto.- Fonacide
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro