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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-833
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11353111
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 30.680.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1244
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            29-04-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            29-04-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            02-05-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 29.176.123
        
                                    IVA
                            
            ₲ 2.789.091
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 109.332
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 836.727
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 557.818
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
        
                                    RUC
                            
            1593030-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            PR RC Nº 650-15
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25006-15-116870
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.346.400.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.309.740.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.245.538.928
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            300304
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE COMEDOR PARA MAURICIO JOSE TROCHE Y HERNANDARIAS
        
                                    Convocante
                            
            Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Petropar
        