Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-707
Nro. de Timbrado
11427206
Monto de la Factura
₲ 5.572.000
Nro. de Orden de Pago
695
Fecha de Orden de Pago
10-03-2016
Fecha Emisión Cheque
10-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.298.870
IVA
₲ 506.545

Retención DNCP
₲ 19.857
Retención IVA
₲ 151.964
Retención Renta
₲ 101.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
Nº 172/15
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-105235
Monto Contrato
₲ 650.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.905.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.840.978

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276820
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AUTOMOVILES, CAMIONETAS, CAMIONES Y OTROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar