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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-5956/5957
Nro. de Timbrado
11729159
Monto de la Factura
₲ 182.340.000
Nro. de Orden de Pago
672
Fecha de Orden de Pago
25-11-2016
Fecha Emisión Cheque
25-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.402.025
IVA
₲ 16.576.364

Retención DNCP
₲ 649.793
Retención IVA
₲ 4.972.909
Retención Renta
₲ 3.315.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BIEDERMANN PUBLICIDAD SA
RUC
80001437-5
Número de Contrato
PR RC Nº 670/15
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-118196
Monto Contrato
₲ 930.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 700.564.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 666.304.556

Datos de la Licitación

ID de Licitación
294636
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE COMUNICACION E IMAGEN
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar