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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-1235/1247
Nro. de Timbrado
11708345
Monto de la Factura
₲ 79.795.256
Nro. de Orden de Pago
515
Fecha de Orden de Pago
21-04-2017
Fecha Emisión Cheque
21-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.194.928
IVA
₲ 7.254.114

Retención DNCP
₲ 284.361
Retención IVA
₲ 2.176.234
Retención Renta
₲ 1.450.823
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 20.688.910

Datos del Contrato

Proveedor
BRU-MAR S.A.
RUC
80026671-4
Número de Contrato
PR RC Nº 572/15
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-113902
Monto Contrato
₲ 3.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.200.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.369.898.164

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283854
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE FLETE TERRESTRE PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar