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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-1300/1305
Nro. de Timbrado
11708345
Monto de la Factura
₲ 170.935.048
Nro. de Orden de Pago
987
Fecha de Orden de Pago
21-07-2017
Fecha Emisión Cheque
21-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.372.372
IVA
₲ 15.539.550

Retención DNCP
₲ 609.150
Retención IVA
₲ 4.661.866
Retención Renta
₲ 3.107.910
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 59.183.750

Datos del Contrato

Proveedor
BRU-MAR S.A.
RUC
80026671-4
Número de Contrato
PR RC Nº 572/15
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-113902
Monto Contrato
₲ 3.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.200.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.369.898.164

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283854
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE FLETE TERRESTRE PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar