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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-1187/1188
Nro. de Timbrado
11708345
Monto de la Factura
₲ 83.301.024
Nro. de Orden de Pago
21
Fecha de Orden de Pago
06-01-2017
Fecha Emisión Cheque
06-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.088.800
IVA
₲ 7.572.821

Retención DNCP
₲ 296.854
Retención IVA
₲ 2.271.846
Retención Renta
₲ 1.514.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 35.128.960

Datos del Contrato

Proveedor
BRU-MAR S.A.
RUC
80026671-4
Número de Contrato
PR RC Nº 572/15
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-113902
Monto Contrato
₲ 3.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.200.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.369.898.164

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283854
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE FLETE TERRESTRE PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar