- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0003407
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11285800
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.190.119
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            510
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            26-02-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            26-02-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-03-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.131.781
        
                                    IVA
                            
            ₲ 108.193
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 4.241
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 32.458
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 21.639
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            INSPECTORATE DE PARAGUAY S.R.L 
        
                                    RUC
                            
            80037706-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            PR RC Nº 311/15
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25006-15-107819
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.458.707.830
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.458.206.888
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.386.805.078
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            290599
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD Y CANTIDAD DE DERIVADOS DEL PETROLEO
        
                                    Convocante
                            
            Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Petropar
        