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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0003174
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11192227
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 4.241.471
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            3553
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            17-12-2015
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            17-12-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            22-12-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 4.033.562
        
                                    IVA
                            
            ₲ 385.588
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 15.115
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 115.676
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 77.118
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            INSPECTORATE DE PARAGUAY S.R.L 
        
                                    RUC
                            
            80037706-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            PR RC Nº 311/15
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25006-15-107819
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.458.707.830
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.458.206.888
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.386.805.078
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            290599
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD Y CANTIDAD DE DERIVADOS DEL PETROLEO
        
                                    Convocante
                            
            Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Petropar
        