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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003387
Nro. de Timbrado
11285800
Monto de la Factura
₲ 2.429.306
Nro. de Orden de Pago
510
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.310.226
IVA
₲ 220.846
Retención DNCP
₲ 8.657
Retención IVA
₲ 66.254
Retención Renta
₲ 44.169
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSPECTORATE DE PARAGUAY S.R.L
RUC
80037706-0
Número de Contrato
PR RC Nº 311/15
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-107819
Monto Contrato
₲ 1.458.707.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.458.206.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.386.805.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290599
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD Y CANTIDAD DE DERIVADOS DEL PETROLEO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar
