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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-1413
Nro. de Timbrado
11089844
Monto de la Factura
₲ 19.223.225
Nro. de Orden de Pago
1466
Fecha de Orden de Pago
20-05-2016
Fecha Emisión Cheque
20-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.280.937
IVA
₲ 1.747.566
Retención DNCP
₲ 68.505
Retención IVA
₲ 524.270
Retención Renta
₲ 349.513
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA CONSOLIDADA SA DE SEGUROS
RUC
80019838-7
Número de Contrato
PR RC Nº 610/15
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-115522
Monto Contrato
₲ 7.950.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.589.552.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.217.525.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294657
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS A FAVOR DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar
