Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000896
Nro. de Timbrado
11146966
Monto de la Factura
₲ 635.846.582
Nro. de Orden de Pago
3454
Fecha de Orden de Pago
07-12-2015
Fecha Emisión Cheque
07-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.637.131
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 2.492.519
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 12.716.932
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 600.000.000

Datos del Contrato

Proveedor
PANCHITA G DE NAVEGACION S.A.
RUC
80024354-4
Número de Contrato
Nº191/15
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-105327
Monto Contrato
₲ 161.149.344.674
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.758.785.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.871.511.552

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286133
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE FLETE FLUVIAL DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar