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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001059
Nro. de Timbrado
11146966
Monto de la Factura
₲ 467.919.968
Nro. de Orden de Pago
533
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.753.435
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.834.246
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 9.358.399
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 438.973.888

Datos del Contrato

Proveedor
PANCHITA G DE NAVEGACION S.A.
RUC
80024354-4
Número de Contrato
Nº191/15
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-105327
Monto Contrato
₲ 161.149.344.674
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.758.785.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.871.511.552

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286133
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE FLETE FLUVIAL DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar