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Datos del Pago

Nro. de Factura
1-1-4392/4393
Nro. de Timbrado
11430428
Monto de la Factura
₲ 23.682.600
Nro. de Orden de Pago
797
Fecha de Orden de Pago
16-12-2016
Fecha Emisión Cheque
16-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.521.723
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 84.396
Retención IVA
₲ 645.889
Retención Renta
₲ 430.592
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ENE S.A.
RUC
80031730-0
Número de Contrato
PR RC 654/15
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-118091
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.161.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.399.167

Datos de la Licitación

ID de Licitación
294636
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE COMUNICACION E IMAGEN
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar