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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-4239
Nro. de Timbrado
11430428
Monto de la Factura
₲ 13.087.000
Nro. de Orden de Pago
2788
Fecha de Orden de Pago
03-11-2016
Fecha Emisión Cheque
03-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.445.500
IVA
₲ 1.189.727

Retención DNCP
₲ 46.637
Retención IVA
₲ 356.918
Retención Renta
₲ 237.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ENE S.A.
RUC
80031730-0
Número de Contrato
PR RC 654/15
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-118091
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.161.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.399.167

Datos de la Licitación

ID de Licitación
294636
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE COMUNICACION E IMAGEN
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar