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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000754
Nro. de Timbrado
11066139
Monto de la Factura
₲ 38.285.125
Nro. de Orden de Pago
3124
Fecha de Orden de Pago
05-11-2015
Fecha Emisión Cheque
05-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.408.458
IVA
₲ 3.480.465
Retención DNCP
₲ 136.434
Retención IVA
₲ 1.044.140
Retención Renta
₲ 696.093
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
nº 176/15
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-104907
Monto Contrato
₲ 1.350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.063.140.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.011.027.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285953
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE COMEDOR PARA OFICINA CENTRAL Y PLANTA VILLA ELISA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar