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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000531
Monto de la Factura
₲ 94.014.560
Nro. de Orden de Pago
24
Fecha de Orden de Pago
07-01-2025
Fecha Emisión Cheque
07-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.543.251
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 189.449
Retención IVA
₲ 1.464.809
Retención Renta
₲ 1.464.809
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
KACRISA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80107720-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22003-24-247266
Monto Contrato
₲ 162.756.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.375.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.264.549

Datos de la Licitación

ID de Licitación
455628
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN, REFRACCIÓN DE EMPEDRADO EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera