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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-004-0110883
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            16094827
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 11.391.200
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1382
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            15-10-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            15-10-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-10-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 10.512.666
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 38.311
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 310.323
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            INDUFAR C.I.S.A.
        
                                    RUC
                            
            80001812-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-22003-24-245567
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 268.413.620
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 240.714.405
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 232.975.496
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            452493
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de medicamentos varios_ Plurianual
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Cordillera
        