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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0052657
Monto de la Factura
₲ 6.941.878
Nro. de Orden de Pago
860
Fecha de Orden de Pago
01-07-2025
Fecha Emisión Cheque
01-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.596.198
IVA
₲ 161.411

Retención DNCP
₲ 26.037
Retención IVA
₲ 48.424
Retención Renta
₲ 271.219
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
16/2022
Código de Contratación (CC)
LP-21001-22-213025
Monto Contrato
₲ 874.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 846.975.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 808.430.891

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405831
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay