Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0045351
Monto de la Factura
₲ 6.438.188
Nro. de Orden de Pago
1554
Fecha de Orden de Pago
27-12-2022
Fecha Emisión Cheque
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.170.163
IVA
₲ 164.639

Retención DNCP
₲ 24.341
Retención IVA
₲ 49.392
Retención Renta
₲ 188.206
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
16/2022
Código de Contratación (CC)
LP-21001-22-213025
Monto Contrato
₲ 874.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 606.275.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 579.962.533

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405831
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay