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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0048961
Monto de la Factura
₲ 9.328.495
Nro. de Orden de Pago
697
Fecha de Orden de Pago
21-05-2024
Fecha Emisión Cheque
21-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.846.036
IVA
₲ 252.913

Retención DNCP
₲ 34.850
Retención IVA
₲ 75.874
Retención Renta
₲ 363.023
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
16/2022
Código de Contratación (CC)
LP-21001-22-213025
Monto Contrato
₲ 874.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 590.697.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 565.171.898

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405831
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay