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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0044275
Monto de la Factura
₲ 8.312.561
Nro. de Orden de Pago
1492
Fecha de Orden de Pago
21-12-2022
Fecha Emisión Cheque
21-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.977.678
IVA
₲ 170.434

Retención DNCP
₲ 31.591
Retención IVA
₲ 51.130
Retención Renta
₲ 244.264
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
16/2022
Código de Contratación (CC)
LP-21001-22-213025
Monto Contrato
₲ 874.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 606.275.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 579.962.533

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405831
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay