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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000212
Monto de la Factura
₲ 60.023.284
Nro. de Orden de Pago
319
Fecha de Orden de Pago
27-03-2025
Fecha Emisión Cheque
27-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.994.084
IVA
₲ 5.456.662
Retención DNCP
₲ 209.536
Retención IVA
₲ 1.636.999
Retención Renta
₲ 2.182.665
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WABEN SA
RUC
80001070-1
Número de Contrato
34/2022
Código de Contratación (CC)
LP-21001-22-216475
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.498.551.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.339.230.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407605
Nombre de la Licitación
LPN N° 16/22 - CONTRATACION DE SERVICIOS PROTOCOLARES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay
