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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023929
Monto de la Factura
₲ 37.588.653
Nro. de Orden de Pago
1185
Fecha de Orden de Pago
12-09-2023
Fecha Emisión Cheque
12-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.372.632
IVA
₲ 3.417.150
Retención DNCP
₲ 132.585
Retención IVA
₲ 1.025.145
Retención Renta
₲ 1.025.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
39/2022
Código de Contratación (CC)
LP-21001-22-216469
Monto Contrato
₲ 1.094.252.888
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.090.897.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.019.681.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410115
Nombre de la Licitación
LPN N° 35/2022 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay