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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012218
Monto de la Factura
₲ 4.024.020
Nro. de Orden de Pago
559
Fecha de Orden de Pago
02-05-2024
Fecha Emisión Cheque
02-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.750.387
IVA
₲ 365.820
Retención DNCP
₲ 14.047
Retención IVA
₲ 109.746
Retención Renta
₲ 146.328
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
LP-21001-22-212977
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.110.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.249.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405671
Nombre de la Licitación
LPN 12/22 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO - AD REFERENDUM
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay