Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016789
Nro. de Timbrado
15938355
Monto de la Factura
₲ 48.965.000
Nro. de Orden de Pago
125564
Fecha de Orden de Pago
07-11-2022
Fecha Emisión Cheque
08-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.078.291
IVA
₲ 4.451.364

Retención DNCP
₲ 172.713
Retención IVA
₲ 1.335.409
Retención Renta
₲ 1.335.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
LPN 09 2022
Código de Contratación (CC)
LP-23016-22-218758
Monto Contrato
₲ 1.589.760.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.490.487.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.447.042.361

Datos de la Licitación

ID de Licitación
416182
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERES - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal