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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000915
Nro. de Timbrado
16859198
Monto de la Factura
₲ 48.997.735
Nro. de Orden de Pago
131324
Fecha de Orden de Pago
26-12-2023
Fecha Emisión Cheque
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.543.395
IVA
₲ 4.454.340

Retención DNCP
₲ 79.649
Retención IVA
₲ 1.642.340
Retención Renta
₲ 2.189.787
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
LPN 01 2022
Código de Contratación (CC)
LP-23016-22-213674
Monto Contrato
₲ 1.478.106.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.350.073.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.276.539.814

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404997
Nombre de la Licitación
Servicios de Limpieza de Oficinas del SENACSA - Sede Central y DIGESIT - Plurianual.-
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal