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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011292
Nro. de Timbrado
15089841
Monto de la Factura
₲ 29.821.040
Nro. de Orden de Pago
123840
Fecha de Orden de Pago
12-07-2022
Fecha Emisión Cheque
12-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.110.036
IVA
₲ 2.771.004

Retención DNCP
₲ 105.187
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
LPN 02 2022
Código de Contratación (CC)
LP-23016-22-214871
Monto Contrato
₲ 77.839.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.579.487
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.196.001

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405695
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos e Insumos para el Laboratorio Control de Alimentos - Plurianual.-
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal