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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0003079
Nro. de Timbrado
15532365
Monto de la Factura
₲ 51.183.000
Nro. de Orden de Pago
125623
Fecha de Orden de Pago
11-11-2022
Fecha Emisión Cheque
14-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.862.295
IVA
₲ 4.653.000

Retención DNCP
₲ 180.536
Retención IVA
₲ 1.395.900
Retención Renta
₲ 1.395.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.303.235

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
LPN 02 2022
Código de Contratación (CC)
LP-23016-22-214868
Monto Contrato
₲ 374.039.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.556.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.610.492

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405695
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos e Insumos para el Laboratorio Control de Alimentos - Plurianual.-
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal