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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011565
Nro. de Timbrado
15089841
Monto de la Factura
₲ 39.487.785
Nro. de Orden de Pago
125025
Fecha de Orden de Pago
30-09-2022
Fecha Emisión Cheque
30-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.897.986
IVA
₲ 3.589.799

Retención DNCP
₲ 139.284
Retención IVA
₲ 1.076.940
Retención Renta
₲ 1.076.940
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
lpn n°8 2022
Código de Contratación (CC)
LP-23016-22-217483
Monto Contrato
₲ 744.639.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 720.057.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 677.142.677

Datos de la Licitación

ID de Licitación
410338
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Veterinarios.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal