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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0005166
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            17268085
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 136.515.269
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            9
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            03-01-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            03-01-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-01-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 118.617.055
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 445.510
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 3.341.326
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Leonardo Andres Osmik Baez
        
                                    RUC
                            
            3613290-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-22007-24-246896
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 880.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 710.448.063
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 688.471.311
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            441128
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Maquinarias - Plurianual
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Itapua
        