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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000024
Nro. de Timbrado
16708518
Monto de la Factura
₲ 3.641.304.660
Nro. de Orden de Pago
585
Fecha de Orden de Pago
07-06-2024
Fecha Emisión Cheque
07-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.525.444.966
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 13.241.109
Retención IVA
₲ 99.308.309
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
07/2024
Código de Contratación (CC)
LP-22007-24-238788
Monto Contrato
₲ 34.187.837.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.076.150.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.764.422.320

Datos de la Licitación

ID de Licitación
436423
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Almuerzo Escolar para diversas instituciones educativas del Departamento de Itapúa Ad Referendum- Plurianual 2024-2025
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua