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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006835
Nro. de Timbrado
17101978
Monto de la Factura
₲ 7.127.000
Nro. de Orden de Pago
74
Fecha de Orden de Pago
12-02-2025
Fecha Emisión Cheque
12-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.911.305
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 26.066
Retención IVA
₲ 183.113
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22007-24-247113
Monto Contrato
₲ 7.127.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.120.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.911.305

Datos de la Licitación

ID de Licitación
441150
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos químicos y Laboratoriales
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua