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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0000012
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            16180806
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 4.484.400.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            212
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            07-07-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            07-07-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            10-07-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 4.220.024.237
        
                                    IVA
                            
            ₲ 407.672.727
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 15.817.702
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 122.301.818
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 12.301.818
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CONSORCIO REYVA SANATORIO BRITANICO
        
                                    RUC
                            
            80114237-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            11/2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24004-22-223151
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 110.898.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 106.110.735.594
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 100.298.531.876
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            410620
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE SEGURO MEDICO PARA JUBILADOS
        
                                    Convocante
                            
            Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios
        