Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0022073
Monto de la Factura
₲ 2.623.415
Nro. de Orden de Pago
2476
Fecha de Orden de Pago
09-11-2016
Fecha Emisión Cheque
09-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.546.275
IVA
₲ 52.115

Retención DNCP
₲ 10.079
Retención IVA
₲ 15.635
Retención Renta
₲ 51.426
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
31/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25005-16-124990
Monto Contrato
₲ 423.208.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 396.615.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 384.786.628

Datos de la Licitación

ID de Licitación
309402
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac