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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005974
Monto de la Factura
₲ 232.033.866
Nro. de Orden de Pago
570
Fecha de Orden de Pago
24-03-2017
Fecha Emisión Cheque
24-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 220.659.988
IVA
₲ 21.093.988

Retención DNCP
₲ 826.884
Retención IVA
₲ 6.328.196
Retención Renta
₲ 4.218.798
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-25005-16-121327
Monto Contrato
₲ 3.097.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.097.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.945.190.693

Datos de la Licitación

ID de Licitación
295856
Nombre de la Licitación
ADECUACIÓN DE SALA TÉCNICA E INFRAESTRUCTURA DEL RADAR
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac