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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000360
Monto de la Factura
₲ 122.685.784
Nro. de Orden de Pago
2437
Fecha de Orden de Pago
04-11-2016
Fecha Emisión Cheque
04-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.537.660
IVA
₲ 11.153.253

Retención DNCP
₲ 437.208
Retención IVA
₲ 3.345.976
Retención Renta
₲ 2.230.651
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.134.289
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80054337-8
Número de Contrato
22/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25005-16-123812
Monto Contrato
₲ 1.219.685.313
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.219.685.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.098.914.290

Datos de la Licitación

ID de Licitación
293926
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS PARA EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac