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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-00000371
Monto de la Factura
₲ 372.117.232
Nro. de Orden de Pago
95
Fecha de Orden de Pago
01-02-2017
Fecha Emisión Cheque
01-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 335.270.861
IVA
₲ 33.828.839

Retención DNCP
₲ 1.326.090
Retención IVA
₲ 10.148.652
Retención Renta
₲ 6.765.768
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 18.605.861
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80054337-8
Número de Contrato
22/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25005-16-123812
Monto Contrato
₲ 1.219.685.313
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.219.685.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.098.914.290

Datos de la Licitación

ID de Licitación
293926
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS PARA EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac