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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001019
Monto de la Factura
₲ 466.955.968
Nro. de Orden de Pago
620
Fecha de Orden de Pago
03-04-2017
Fecha Emisión Cheque
03-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 444.066.635
IVA
₲ 42.450.543

Retención DNCP
₲ 1.664.061
Retención IVA
₲ 12.735.163
Retención Renta
₲ 8.490.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSTRUCTORA ASUNCION SA
RUC
80024043-0
Número de Contrato
72/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25005-16-129079
Monto Contrato
₲ 2.128.719.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.128.719.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.024.373.065

Datos de la Licitación

ID de Licitación
314204
Nombre de la Licitación
MANTENIENTO Y REPARACION DE PISTA DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac