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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000662
Monto de la Factura
₲ 5.859.000
Nro. de Orden de Pago
1079
Fecha de Orden de Pago
16-05-2016
Fecha Emisión Cheque
16-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.571.803
IVA
₲ 532.636
Retención DNCP
₲ 20.879
Retención IVA
₲ 159.791
Retención Renta
₲ 106.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Doral Silva Acosta
RUC
938688-2
Número de Contrato
113/2015
Código de Contratación (CC)
LP-25005-16-118867
Monto Contrato
₲ 201.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.860.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290879
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac