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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004256
Monto de la Factura
₲ 22.800.000
Nro. de Orden de Pago
724
Fecha de Orden de Pago
04-04-2016
Fecha Emisión Cheque
04-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.682.386
IVA
₲ 2.072.727

Retención DNCP
₲ 81.251
Retención IVA
₲ 621.818
Retención Renta
₲ 414.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
112/2015
Código de Contratación (CC)
LP-25005-16-118716
Monto Contrato
₲ 22.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.682.386

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292042
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac