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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000703
Monto de la Factura
₲ 271.838.000
Nro. de Orden de Pago
1179
Fecha de Orden de Pago
27-05-2016
Fecha Emisión Cheque
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 258.512.995
IVA
₲ 24.712.545
Retención DNCP
₲ 968.732
Retención IVA
₲ 7.413.764
Retención Renta
₲ 4.942.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARAMAQ SRL
RUC
80002278-5
Número de Contrato
163/15
Código de Contratación (CC)
LP-25005-16-118763
Monto Contrato
₲ 1.970.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.970.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.873.434.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290883
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS SAT
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac