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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000705
Monto de la Factura
₲ 73.155.000
Nro. de Orden de Pago
1352
Fecha de Orden de Pago
22-06-2016
Fecha Emisión Cheque
22-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.569.075
IVA
₲ 6.650.455

Retención DNCP
₲ 260.698
Retención IVA
₲ 1.995.136
Retención Renta
₲ 1.330.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PARAMAQ SRL
RUC
80002278-5
Número de Contrato
163/15
Código de Contratación (CC)
LP-25005-16-118763
Monto Contrato
₲ 1.970.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.970.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.873.434.179

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290883
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS SAT
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac