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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            004-002-0000306
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            12971309
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 4.264.260
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            279
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            13-12-2018
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            13-12-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            13-12-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 4.249.064
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 15.196
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
        
                                    RUC
                            
            2835748-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            04/2018
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-22017-18-154990
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.174.643.760
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.104.643.760
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.100.559.898
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            344197
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Alto Paraguay
        